ERVICE MODE AND TECHNICAL PATH
迪博企业风控服务模式和技术路径

迪博创新性运用“大数据+软件+咨询的数智+商业模式”,为客户风险防控长效机制的建立、运行提供技术支持和服务,是国内唯一能够提供“数据、软件、咨询”一站式解决方案的专业机构。 技术路径:基于自产和内外部数据,以软件平台为载体,应用人工智能算法进行数据的建模分析和应用,动态揭示预警风险和发现问题,循迹通过咨询完善内控管理水平。

迪博数智+系列产品与服务架构

服务模式

迪博创新性运用“大数据+软件+咨询的数智+商业模式”,为客户风险防控长效机制的建立、运行提供技术支持和服务,是国内唯一能够提供“数据、软件、咨询”一站式解决方案的专业机构。

技术路径

基于自产和内外部数据,以软件平台为载体,应用人工智能算法进行数据的建模分析和应用,动态揭示预警风险和发现问题,循迹通过咨询完善内控管理水平。


产品架构

迪博智能分析数据库

  • 迪博拥有独立知识产权的数据生产线:采集分析上市公司、世界500强数据,形成颗粒度细、时效性高、精准有保障的多维数据资源。

迪博风控数智云平台

  • 基于国务院国资委307号文、101号文政策要求,综合运用大数据、人工智能等现代信息技术创新企业监管手段,构建围绕风险、缺陷/问题的事前预警、事中监测、事后整改的数智化大监督模式。
  • 衍生应用--大数据审计平台:解决传统审计监督力量不足、信息获取难、专家经验依赖度高等痛点,实现审计分析自动化、审计问题可视化、审计过程数智化。

风控审计作业平台

  • 此处可以填写文案.

DIB'S UNDERSTANDING OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND CONTROL
迪博对企业风险管控的理解

企业风控,旨在保障和促进企业经营和管理各项目标的实现,始于目标的设定和风险评估,综合运用组织、程序、制度、数据和技术等要素,确保目标及目标实现的过程可预期、可管理。它涵盖了企业的目标、决策、计划、执行、监督、业绩回顾全过程。 简而言之,企业风控是通过“、两个保障”来实现企业的经营有序和管理规范。

POLICY INTERPRETATION
政策解读

DIB内部控制与风险管理信息简报

       DIB内部控制与风险管理信息简报是由迪博数据研发部编制的专注于风控领域的内部月刊,每期简报分为三部分内容,即内控动态、政策解读和案例分析。

       内控动态包括国内外新发布的内部控制、会计、审计等相关的政策法规、迪博新动向或者理论前沿;政策解读主要是就当期颁布的内部控制、会计、审计等相关政策法规进行分解和剖析;案例分析则以风险和内部控制为视角,选取当期发生的具有较大影响力的企事业单位风险损失事件进行梳理和简析。

INTERPRETATION OF PAST YEARS
往年期刊

序号报告名称发布时间下载
1国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》解读2020.10点击下载
2全面解读国资委101号文《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》——推进国家治理体系和治理能力现代化在国资国企监管中的实践2020.10点击下载
32019年2月份信息简报2019.03.12点击下载
序号报告名称发布时间下载
12018年12月份信息简报2019.01.04点击下载
22018年11月份信息简报2018.12.13点击下载
32018年10月份信息简报2018.11.13点击下载
42018年8-9月份信息简报2018.10.12点击下载
52018年7月份信息简报2018.08.16点击下载
62018年6月份信息简报2018.07.13点击下载
72018年4-5月份信息简报2018.06.13点击下载
82018年3月份信息简报2018.09.06点击下载
92018年2月份信息简报2018.03.05点击下载
102018年3月份信息简报2018.09.06点击下载
112017年12月与2018年1月合刊2018.02.05点击下载
名称报告名称下载
112月DIB内部控制与风险管理信息简报点击下载
210月DIB内部控制与风险管理信息简报点击下载
39月DIB内部控制与风险管理信息简报点击下载
48月迪博特刊-《关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》点击下载
57月解读-政府会计准则点击下载
62月政策解读点击下载
7【政策解读】《企业会计准则解释第8号》解读点击下载
8DIB内部控制与风险管理信息简报点击下载
99月-解读-关于深化国有企业改革的指导意见点击下载
108月-解读点击下载
117月-DIB内部控制与风险管理信息简报点击下载
126月-内控动态-上交所发布七项行业信披指引点击下载
133月信息简报--政策解读点击下载
14142月信息简报--政策解读点击下载
151月信息简报--政策解读点击下载
名称报告名称下载
12014年12月信息简报--政策解读点击下载
22014年11月信息简报--政策解读点击下载
32014年10月信息简报--政策解读点击下载
42014年9月信息简报--政策解读点击下载
52014年8月信息简报--政策解读点击下载
62014年7月信息简报--政策解读点击下载
72014年6月信息简报--政策解读点击下载
82014年5月信息简报--政策解读点击下载
92014年4月信息简报--政策解读点击下载
102014年3月信息简报--政策解读点击下载
112014年2月信息简报--政策解读点击下载
122014年1月信息简报--政策解读点击下载
13DIB内部控制与风险管理信息简报点击下载

THINK TANK REPORT
内控体系建设

《中国上市公司内部控制白皮书》

       迪博一直致力于研究上市公司的内部控制体系建设情况,自2008年至今连续多年发布《中国上市公司内部控制白皮书》, 该白皮书基于上市公司内部控制信息的披露状况,描述上市公司建立健全内部控制体系的情况,为上市公司实施内部控制规范体系提供指引,以及为监管部门了解目前上市公司的内部控制体系建设情况提供依据。

      三大证券报(中国证券报、上海证券报、证券时报)同步刊发,成为国内外研究中国公司治理及业风控的高引用率的专业研究报告。

序号参与政策名称下载
1中国上市公司2020年内部控制白皮书点击下载
2中国上市公司2019年内部控制白皮书点击下载
3中国上市公司2018年内部控制白皮书点击下载
4中国上市公司2017年内部控制白皮书点击下载
5中国上市公司2016年内部控制白皮书点击下载
6中国上市公司2015年内部控制白皮书点击下载
7中国上市公司2014年内部控制白皮书点击下载
8中国上市公司2013年内部控制白皮书点击下载
9中国上市公司2012年内部控制白皮书点击下载
10中国上市公司2011年内部控制白皮书点击下载
11中国上市公司2010年内部控制白皮书点击下载
12中国上市公司2009年内部控制白皮书点击下载
13中国上市公司2008年内部控制白皮书点击下载

INTERNAL CONTROL WORKS
内控著作

内部控制与企业风险管理——实务操作指南

内部控制与企业风险管理——实务操作指南(第2版)

内部控制与企业风险管理——实务操作指南(第3版)

内部控制与企业风险管理——案例与评析

内部控制与企业风险管理——案例与评析(第2版)

上市公司内部控制实务

上市公司内部控制评价实务

中国上市公司内部控制指数研究

中国上市公司内部控制报告(2012)

中国上市公司内部控制报告(2013)

中国上市公司内部控制报告(2014)

中国上市公司内部控制报告(2015)

企业内部控制研究——基于中国上市公司调查数据

厉行节约反对浪费的实施路径--基于政府治理的行政事业单位内部控制

行政事业单位内部控制实务操作指南

医院经济运营内部控制实务

企业内部控制理论与实践

SUBJECT RESEARCH
课题研究

序号课题名称课题级别项目批准号项目期间
1基于中国情境的企业内部控制有效性研究国家自然科学基金重点课题713320042013年——2018年
2诚信、C-SOX与企业价值国家自然科学基金课题712721982013年——2016年
3总会计师在央企内部控制中的作用财政部总会计师协会——2013年
4上市公司内部控制与投资者保护-基于C-SOX实施效果的研究国家自然科学基金课题709720762010年——2012年
5中国上市公司内部控制指数研究财政部重点会计课题2010KJB0082010年——2011年
6内部控制、过度投资与财务危机教育部人文社科基金课题2010KJB0082009年——2012年
7企业并购及对子公司内部控制操作指引与典型案例研究财政部重点会计课题2008KJA172008年
8关联交易内部控制操作指引与典型案例研究财政部重点会计课题2008KJA162008年
9信息技术内部控制操作指引与典型案例研究财政部重点会计课题2008KJA122008年
10信息技术内部控制操作指引与典型案例研究财政部重点会计课题2008KJA122008年
序号参与政策名称发文单位发文时间
1企业内部控制基本规范财政部、证监会、审计署、银监会、保监会2008年
2企业内部控制配套指引财政部、证监会、审计署、银监会、保监会2010年
3中央企业全面风险管理报告工作通知国务院国资委2010年——2014年
4我国上市公司内部控制规范体系分析报告财政部、证监会2013年——2014年
5中央企业全面风险管理评价指引国资委2013年
6中央企业全面风险管理信息化标准国资委2013年
7行政事业单位内部控制指引财政部2013年
8上市公司规范运作问答深交所2013年
9行政事业单位内部控制评价指标体系财政部2013年
10商业银行内部控制建设规范中国人民银行2013年
11中小型企业内部控制调研证监会2013年

PROFESSIONAL PAPERS
专业论文

序号论文名称作者来源发表时间年份
1基于信息披露的内部控制指数研究林斌,林东杰,谢凡,胡为民,阳尧会计研究2016-12-012016年
2目标导向的内部控制指数研究林斌,林东杰,谢凡,胡为民,阳尧会计研究2014-08-152014年
3行政事业单位内部控制与依法行政胡为民中国财经报网2014-12-092014年
4内部控制首次写进党的公报中国会计学会内部控制专业委员会委员、迪博风险管理技术有限公司董事长胡为民中国财经报网2014-11-062014年

400-166-6968

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